我的工资会计分录是这样的:
1. 发放2013年XX月份工资:
借:应付工资
贷:应交税金—个人所得税
其他应付款—社保
管理费用(员工请假时扣的工资,用红字填在借方)
2. 结转工资时:
借:管理费用
贷:应付工资
3. 结转本期损益时:
借:本年利润
贷:管理费用
以前没有收入也没有在乎它,现在有收入了,想调整到主营业务成本里面去(我是销售服务行业,没有库存商品的,主要提供劳务)。请问大家该怎么调整。顺便告诉我会计分录。会计新手,不胜感激!谢谢=====
将以前做在管理费用中的工资合计数做一分录调出来,即可。具体如下:
借:管理费用 (红数)
营业成本 (蓝数)
不懂可继续追问!祝好~~~
直接在期末做个重分类,借营业成本,贷管理费用